你好!他然給你提供百分之多少的發票?
老師,我公司掛靠到一家有資質的建筑公司,性質為一般納稅人,這家公司讓我公司提供銷項稅額的70%材料票,銷項稅額的30%勞務票,另外除管理費外還收2%的所得稅,這樣是否合理?
老師,我們公司接了一個項目,因為資質不夠,所以掛靠了一個建筑業一般納稅人公司,開出的發票為9%的專票,,這個公司不需要我們提供所有的票據及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說他們公司是核定征收,然后所有的賬務由我們自己做,還收我們2%的企業所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
老師,你好請問下我們建筑行業的。我們掛靠在建筑公司。有開了農民工專戶代發工資的賬戶,現在要代發工資走專戶,掛靠公司要求拿發票,我們等于是勞務委托掛靠公司代發工資,項目的個稅由我們自己申報,現在就想問下掛靠公司叫提供勞務發票,那我們做工資表和報個稅是不是就不需要提供發票了。
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
這個公司開出的是9%的專票
說所有的賬我們自己做,如果稅務局要查賬,直接來查我們的,說我們做的賬相當于是項目部的賬
老師,我感覺這個公司的賬務處理很矛盾
你好!他讓你們提供給他的是幾個點的專票。
這個公司開出的是9%的專票
你好!這當然不行了。稅務局也不會認可的。這個只能當是他們的工程。他們做。你們做內部核算就好。
我也覺得是老師所說的這樣的,但對方財務……
你好!只能說明對方不懂了。以后會要出問題的。
但對方是建筑行業大的公司呀,每年做幾億的項目,不懂的話,會出事吧
你好!這種做法,出事是遲早的啊