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老師社保個人承擔的部分借方金額是2037,工資是當月發(fā)上個月的,可社保是當月交當月的,其他應付款個人承擔社保部分為借方余額對不

2021-11-17 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 10:31

你好,同學,應該是在貸方,你實 際繳納部分是在借方

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 10:34

老師,其他應付款在借方就是其他應收款的意思,老師這也對呀,因為員工10月份工資沒有發(fā)而10月份的社保他們個人承擔的部分公司已經(jīng)繳納了,就是代表其他應收的意思

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齊紅老師 解答 2021-11-17 10:42

同學,其他應付款和其他收款是兩個不同的科目,一個負債類,一個資產(chǎn)類

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 10:47

老師現(xiàn)在這個科目在借方余額我真不知道對不對了,經(jīng)過很多會計的手,之前這個承擔的部分社保掛著將近1萬元的借方余額,我現(xiàn)在調(diào)的金額是1688.50元,應該是的金額是2037元(10月份公司替員工交的個人承擔金額)10月公司表個人承擔的剛我也看了也是2037元,現(xiàn)在借方還少348.5元,我也不能說從公司成立時去看,去調(diào),這個我應該怎么調(diào)成2037元呢?

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 10:50

就是其他應付款借方少348.50元,我來做賬時這2個月金額都沖平了,這個金額就是我接手前的金額

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齊紅老師 解答 2021-11-17 10:51

同學,這個個人社保可以計入其他應收款,就是你們提前從員工身上扣除的。其他應付款就是當月扣除的。是個過渡科目,最終都是要沖平的

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 10:54

是的那這個其他應付款借方少348.50元,我該怎么弄,不調(diào)整永遠平不了,其實是應該用其他應收款,但是始終用的其他應付我就沒有調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 10:55

同學,在借方說明你們少計提了,你要看明細賬一個個對

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 11:00

老師沒法一一的對,公司成立里面了,經(jīng)過很多人,還換了賬套,換賬套只有個科目余額表,不能說翻里面的憑證一一去對,公司是買回來的,之前做的賬工資和社保就一個回單沒有明細表,我已經(jīng)從4月對到現(xiàn)在了,以前沒明細,我該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-17 11:03

同學,那你差額多少就補計提多少

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 11:04

老師補提,借,其他應付款,貸什么科目,摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-11-17 11:47

同學補提是借應付職工薪酬? ?貸:其他應收款

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 11:56

老師我借方其他應付款少

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齊紅老師 解答 2021-11-17 12:18

你現(xiàn)在期末余額在哪里

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 12:19

老師期末余額在借方,是借方要增加才可以

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齊紅老師 解答 2021-11-17 12:24

借方是你們代繳的你們要做個貸方代扣的 借應付職工薪酬 貸:其他應付款

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 12:28

老師我們是代交的在借方表示下次發(fā)工資要從貸方轉走的,我意思下次扣除的金額應該是2037,但是現(xiàn)在賬上借方只有1688.50,目前現(xiàn)在借方還少348.5元,現(xiàn)在怎么把這個差額補上

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齊紅老師 解答 2021-11-17 12:30

同學貸方其他應付款是要支付的,你的理解是錯的

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快賬用戶6879 追問 2021-11-17 12:31

老師現(xiàn)在是在借方,余額在借方

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齊紅老師 解答 2021-11-17 12:32

是的借方是支付,貸方是代扣

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你好,同學,應該是在貸方,你實 際繳納部分是在借方
2021-11-17
你好 ; 是的。 不然的話你的科目 會不平衡的
2021-09-18
你好,工資是錯位的肯定有
2023-03-08
同學你好 沖減了發(fā)完工資就沒有余額了
2023-03-08
你好 正常情況下是沒有余額的,因為你后面的其他應收款是繳納給社保了,那么久沒有余額的
2023-03-08
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