你好;? ?你盈利了100萬 你是要分紅的話; 那么?? 借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利-甲股東 ; 應(yīng)付股利 -乙股東?? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付時 借:應(yīng)付股利-甲股東 ; 應(yīng)付股利 -乙股東? ? 貸:銀行存款? ? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅??
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費(fèi),醫(yī)保扣費(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時候會計分錄,借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車發(fā)票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份
我這邊做的內(nèi)賬這個個稅不知道怎么處理 還有每次采購的貨物含稅并入成本 產(chǎn)生的稅老師幫忙解答下
你好;? ?你要報個稅處理的。 就算是內(nèi)賬的話? 你涉及了所得 要報個稅的; ;? ?一起計入 成本去 比如庫存商品 去?
并入下年的成本嗎 怎樣計入庫存商品 老師麻煩做下分錄
你好 ;? ? ?采購回來 :借庫存商品 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ?
不是的 我是說個稅分紅產(chǎn)生的個稅 我這邊增值稅計入管理費(fèi)用 貸記銀行存款 這年底產(chǎn)生的個稅計入哪個科目
?你好 ;? ?個稅的話 要 股東承擔(dān)的。 你要掛? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款 ;到時? ?支付分紅記得扣除做??借:應(yīng)付股利-甲股東 ; 應(yīng)付股利 -乙股東? ? 貸:銀行存款? ? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅??