同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做正確的
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過(guò)高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過(guò)低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 那沖回來(lái)的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤(rùn)變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤(rùn)嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬(wàn)的成本借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來(lái)了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來(lái)我需要紅沖之前暫估的 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負(fù)數(shù)),做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫(kù)存,那差額部分怎么做,相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)怎么做,老師可以給我寫個(gè)分錄嗎?好難啊
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒來(lái),賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過(guò)來(lái)了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無(wú)差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬(wàn) —————— 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面可以申請(qǐng)核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅率13調(diào)減9,差額4%沒得退的部分如何賬務(wù)處理?
老師 我想咨詢一下民間非營(yíng)利企業(yè) 有企業(yè)所得稅免稅資格 這個(gè)免稅金額是填政府補(bǔ)助的金額還是利潤(rùn)總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會(huì)有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤(rùn)表上的,還包括預(yù)收預(yù)付以及資產(chǎn)類還未形成費(fèi)用的
老師,建筑勞務(wù)公司可以開具建筑服務(wù)*工程施工的1%專票嗎,實(shí)際是工地標(biāo)牌的銷售和安裝
給一個(gè)公司開票,他的名字換了,因?yàn)橹昂灪贤妥鲑~時(shí)的名字是一個(gè),后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報(bào)銷的單據(jù)下他的借款的賬,還需要付款申請(qǐng)單嗎,還是直接用費(fèi)用報(bào)銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬(wàn) ,是a公司打款過(guò)來(lái)的房租,現(xiàn)在我們已經(jīng)開具了房租發(fā)票100萬(wàn),那請(qǐng)問這里100萬(wàn)怎樣通過(guò)分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數(shù)據(jù)不會(huì)有誤,且又快
我只是想沖回,沒有什么正確分錄啊?就是不想預(yù)提了 還要怎么做正確的分錄?
原路沖回賬也不平了 庫(kù)存商品反而增多了 實(shí)際是沒有庫(kù)存商品的
同學(xué)你好 就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖 直接沖成零就行了