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想請教一下關于 銷售服務 無形資產或者不動產有扣除項目的納稅人,其年應稅銷售額按未扣除之前的銷售額計算,已經現在針對小微企業的納稅人有什么關聯,還有就是關于發票我上個月開出太多,沒有進項,下個月我全部紅沖發票關于留底抵稅是怎么樣一個處理方式呢,已經關于個體戶開票量開超500萬會被強制升為一般納稅人?

2021-11-15 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 21:34

首先第一個問題就是說你小規模納稅人,如果說你連續累計12個月開的那個銷售額超過了500萬,會強制升為一般納稅。

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:34

扣除的話,你要享受差額計稅才可以扣除,就比方說你銷售購買的那個不動產,你是用你的銷售價格減去之前的購買的差額來確定銷售額。

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:35

如果說你上一個月開了很多的小小沒有進項,你上一個月就會交很多的增值稅,那你這一個月全部沖紅的話,你之前交的增值稅可以去退,也可以是留到以后抵扣。

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快賬用戶7169 追問 2021-11-15 21:36

那關于銷項發票紅沖呢

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:40

最后一個回復就是關于紅沖的問題。

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快賬用戶7169 追問 2021-11-15 21:44

對的,就是關于銷項發票上個月開出去太多,導致稅款過大,然后想著下個月紅沖形成留底稅款,然后等著下個月扣稅,然后其中附加稅因為超過了10萬,那我下個月紅沖,是不是增值稅及它的滯納金都可以抵扣,但是附加稅和它的滯納金都不可以抵扣,就是留底抵扣這個問題

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:53

這個你之前交過的稅是可以抵那個增值稅附加稅的,但是滯納金通常抵不了。

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快賬用戶7169 追問 2021-11-15 21:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-15 21:54

不客氣,祝你工作愉快。

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首先第一個問題就是說你小規模納稅人,如果說你連續累計12個月開的那個銷售額超過了500萬,會強制升為一般納稅。
2021-11-15
同學你好,分別選擇aabd
2022-06-08
同學你好,分別選擇aabd
2022-06-08
同學你好,分別選擇aabd
2022-06-08
您好,1是的,做固定資產清理,2可以,按13%增值稅銷項稅,3影響,增加應納稅所得額。4這個是稅會差異,沖回上期計提遞延所得稅負債
2022-10-04
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