你好 填寫 當月的進項轉出*抵扣率
有進項稅額轉出的,是不是要在本期減少額這里填寫,就是進項稅額轉出*10%,的金額填寫在本期減少額這里
生活服務行業,增值稅進項加記遞減,當月還有進項稅額轉出,那么加計抵減的計算基數,要不要減去進項稅額轉出的部分?
加計遞減附表四里的本期調減額是寫進項稅轉出的金額嗎(進項稅轉出是當月的還是前幾個月的進項稅轉出)
進項稅額轉出,之前加計遞減的稅額要怎么在附列表4填寫?
加計抵減計算為:當期進項稅額-當期進項轉出金額的金額乘以加計抵減比率,如果當期進項稅額轉出有個金額,不過這個金額不是轉出的本期的進項稅額,是轉出之前月份的嘛這個計算當期加計抵減金額時,這個不用從當期金額里面減去的吧
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
公司報的收入少,費用成本多,是不是不正常,就是這段時間開的票少,人工工資挺多的
老師好,想問問,在報稅截止日前 反復修改報表,會不會給公司帶來風險呢
老師,補繳22年增值稅的滯納金是這樣入賬嗎,借:營業外支出500貸:銀行存款500,不需要計提了吧
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
餐飲的手撕票有要求嗎
飛機票,鐵路票是按多少個點抵扣
公司無息借款給員工,需要開增值稅發票嗎?
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
是這個嗎
19年3月有進項稅額轉出,19年4月符合加計遞減,報四月報表時本期調減額要不要寫3月的進項轉出稅額(如果寫是寫轉出的稅額*10%嗎)
三月對應的這個進項你加計扣除嗎?如果加計扣除了需要轉出。
就是19年三月這個政策還沒有實行,4月才開始的,從四月開始享受這個政策
那就不需要做轉出的。
加計遞減只需要填附表四,主表不填只在應交稅額欄減去附表四的稅額就可以了吧,如果有留抵的也在附表四反應,不住主表留抵稅金欄體現
對的是的,是這么做的。