年終獎是個人繳納的,并不是企業交。
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
小企業會計準則下,現金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他
就是你們發工資的時候從工資里扣除就行了。
老師,如果是給老板發的呢, 舉個例子, 如果給他發年終獎21118元,他大概要交個稅634元, 那么公司增加職工薪酬21118元,對應福利費可以多扣21118*14%=2956.52, 一共可以增加稅前扣除21118+2956.52=24074.52 。這可以減少24074.52*2.5%=601.86的企業所得稅。 您說他自己交個稅634,和給公司省601的所得稅,這樣劃算嗎?
想想,他要是發分紅的話,不得交20%的個稅。
所以這么做合算的。
老師,如果不分紅情況下,我上面說的那種還劃算嗎? 因為公司效益一直不好,一年下來基本上沒多少利潤,除了發他工資,老板也不拿公司什么錢。平時資金周轉都緊張,所以老板也不分紅。 應納稅所得額 都是無票調增的比較多,導致最終有個幾十萬利潤,就要多交稅。所以我想到發年終獎看看能不能節稅。但是我老是覺得我的算法,不合算…沒節稅好像還多交了。
你們有盈利,如果盈利每年都有的情況下,15局要求嚴格的會要求你們分紅,所以你需要考慮這個的,你給他發一部分工資,發一部分年終獎,這個完全沒有問題。
為什么說給他發獎金核算?因為你老板拿到了錢,雖然他交了稅,但是他拿到了錢,你要是交給稅務局的話,白白交出了企業所得稅,并沒有拿到這筆錢。
老師,我有點明白了。。 但是平時我老板經常給公司墊錢,累計好幾年了,一共 “其他應付款-老板” 有10多萬了,通過歸還他墊付的方式,他也能拿到這筆錢,而且還不用交個稅。但是公司就不能少交601的所得稅了…… 老師我的情況有點亂哈,所以我想不明白哪樣做最合適,請您給我分析分析。謝謝您。
是的,因為你這個借款他就不影響利潤。
是其他應付款,它不屬于成本費用的。
老師,那我怎么選啊,一個是能少交601所得稅 但是也要交634個稅,一個是不交個稅但是也不能少交所得稅·····
建議你選擇分紅的。
為什么分紅的更好呢?老師,
你們老板得到了這一部分錢。 其他的老板得不到錢 分紅反而交20%的個稅。
???··· 老師,您的意思,是不是選擇通過“其他應付款-老板”來給他錢,而不是發年終獎。 老師您是這個意思嗎?
不是 選擇給年終獎 有一種你們直接把錢交給稅務局,但是稅后有利潤。 就要分紅,這個就得交20%的個稅了。還有一種是支付給了年終獎,年終獎交個稅,你們的企業所得稅就少交。 老板記得到了錢,還少交了稅款。