您好!餐飲費是不行的了。
招待費和福利費的進項明細可以抵扣?
老師 福利費的進項不可以抵扣 招待費的進項應該可以抵扣 對吧
業務招待費和福利費不可以抵扣進項稅么
業務招待費、福利費的進項稅額是不是不可以抵扣
業務招待費、福利費的進項稅額是不是不可以抵扣
請問老師,企業工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應怎樣入賬?
老師,同一控制下企業合并報,實操中企業沒有資本公積的話,恢復那里怎么做
老師,股權轉讓,錢沒有進去,只是營業執照上變更股權了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應的稅負率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務報表,相應的納稅申報表是自動帶出更正數據還是需要手動填寫啊?
不是餐費 是蛋糕 和水果
你好!這種嚴格來說也是用于個人消費的,一般也是不能抵扣
是企業 用于招待客戶的 不是用于個人消費的
你好!公司的業務招待及交際應酬是屬于個人消費.的了
是客戶到公司洽談 會議招待 應該可以的吧
你好!你做會議費正常是可以抵扣。但是也是有風險的
那原來的福利 借招待費943.40 借應交稅金-進項56.60 貸銀行1000 轉出分錄 老師列下
你好!你現在不能抵扣,需要借招待費 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
是不是分錄是借應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 56.6 貸應交稅金-進項 56.6
你好!不是。是要計入費用里面
然后 再借管理費用/招待費 56.6貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出56.6
你好!這樣的話也可以的。只是麻煩點
不是要將進項轉出嗎 那進項科目也要動的
你好!這么說吧。沒有要求要動。你做了進項轉出這個科目就可以了
確認嗎老師
你好!確認的了。因為這個沒有規定 要這樣。