可以的,都可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
老師您好!我公司是小規(guī)模企業(yè),每月不含稅銷售額也就兩三萬(wàn),按2020年最新減免政策,7月份開票系統(tǒng)應(yīng)按1%減免,可是系統(tǒng)開出來(lái)的票是按3%,8、9月份系統(tǒng)都沒(méi)有問(wèn)題,是按1%開具的發(fā)票。本季季報(bào)的話,我7月份按1%計(jì)提還是按3%計(jì)提做賬?麻煩老師了。
老師,我們新公司,小規(guī)模,沒(méi)開票,我11月做了點(diǎn)無(wú)票收入,只計(jì)提了1%的增值稅對(duì)嗎? 印花稅交納,增值稅的減免在什么時(shí)候做賬,怎么做呢?
老師,去年12月建的賬,建賬后12月計(jì)提的增值稅符合按月少于10萬(wàn)免稅,但是去年并沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我現(xiàn)在已經(jīng)是2021年6月份了,我該怎么轉(zhuǎn)呢?具體科目老師能寫一下嗎?
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)收入。1-3月免稅,但4-9月都沒(méi)計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補(bǔ)提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計(jì)提,還是每月都可以計(jì)提呢?
老師好!我公司小規(guī)模,可以開專普票,上月末我沒(méi)計(jì)提增值稅。10月做賬計(jì)提,7-9普票收入中增值稅稅額為0.89,專票收入增值稅稅額合計(jì)313.94。開的是3%的專,那我計(jì)提普票增值稅,就0.89轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中,開的專票就正常計(jì)提專票增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅313.94.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅313.94.對(duì)嗎?
老師,社保增員和減員查詢?cè)谀睦锊椋趺床榈皆鰡T和減員的記錄,謝謝
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!請(qǐng)問(wèn)怎么樣讓應(yīng)付賬款有總的賬,在分類項(xiàng)目里面也有分的賬
找一個(gè)在寧波的會(huì)計(jì)老師回答問(wèn)題。 您好,40歲男,本科會(huì)計(jì),未婚,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱,最早在外地建行干了7年多,后來(lái)出來(lái)的,經(jīng)歷了幾家公司,目前在北京4年多了辭職在家,原因是上家單位是小公司金融方面的業(yè)務(wù)接手幾天,看了賬務(wù)好多是假賬并且金額巨大,不敢接了,辭職了,之前沒(méi)有生產(chǎn)制造業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)歷,我也是在不斷學(xué)習(xí)外貿(mào)行業(yè)等實(shí)操課程還有生產(chǎn)制造企業(yè)等財(cái)務(wù)課程,報(bào)名了會(huì)計(jì)學(xué)堂 實(shí)操班,我也是會(huì)員,有納稅籌劃師和CFP國(guó)際金融理財(cái)師,證券從業(yè)等資質(zhì),北京就業(yè)形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我個(gè)人看好浙江省,只身想上寧波找財(cái)務(wù)工作(財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)崗位),目前寧波財(cái)務(wù)就業(yè)形式如何?您見多識(shí)廣,想聽聽您的建議
老師贈(zèng)送的酒水怎么入賬啊,無(wú)法核算毛利了
老師,有沒(méi)得用了以前年度損益調(diào)整科目的,該怎么調(diào)表的課程
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到匯算清繳退的所得稅,計(jì)提,收到錢,怎么做分錄啊
公司的材料款,總包按勞務(wù)工資轉(zhuǎn)給個(gè)人,這些個(gè)人是不是要繳納個(gè)人所得稅?可這是個(gè)人代公司收款
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有計(jì)提工資,可以直接支付1.2.3月工資嗎
我司(工程檢測(cè)公司)和合作單位之間業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)合作公司用了我司資質(zhì)開票74800元,后我公司又用了對(duì)方公司檢測(cè)系統(tǒng),收票74800元。雙方款項(xiàng)沖銷,沒(méi)有收付款,怎么寫情況說(shuō)明
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評(píng)!!多收的其他應(yīng)收款怎么處理
也就是說(shuō)每月末只用做一筆分錄,小規(guī)模計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。月末和季末都可以做這筆分錄,都不為錯(cuò)吧。
季度末 只有到了季度末,你才能知道你的銷售額是多少,才知道是不是免稅的。