你好? 城建是? 7? 教育附加 3地方附加是? 2?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
我是說如果別人說開票金額怎么給對方說一共需要多少點
你好? 就是增值稅的金額? 3或者5??
我表達不清楚 下次希望不是你回復(fù)問題就好了
正常正常,就是收增值稅的金額。小規(guī)模3%或者百分。小規(guī)模3%或者5%。。如果你是買賣發(fā)票稅點雙方協(xié)商。沒有規(guī)定的。
你還是沒明白我的意思,老板希望開票金額別人一說,他立刻就能算出企業(yè)所得稅,增值稅附加稅交多少,所有他想知道這些個稅點加起來是多少
增值稅加上增值稅乘以附加稅。這些
比如你開3%的發(fā)票,就是3%。再加上3%乘以12%。
比如你開3%的發(fā)票,就是3%。再加上3%乘以12%*50%? 有減半政策 。
他的意思只要一個×一個比例就全部算出來
再加上所得稅稅率 2左右沒有其他了??