借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
請(qǐng)問(wèn)老師我上個(gè)月交的房租,上個(gè)月做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后又做的借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了我的分錄該怎么做啊?還是把發(fā)票附在上個(gè)月賬本里啊?謝謝
上月份交車(chē)輛保險(xiǎn)。做了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貨:庫(kù)存現(xiàn)金。這個(gè)月老板又拿了這個(gè)保險(xiǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。我要怎么處理?
上月會(huì)計(jì)將房租做成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款了 這個(gè)月我們收到代開(kāi)專(zhuān)票了怎么做分錄了?
我上個(gè)月公司車(chē)交的保險(xiǎn),做了管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月來(lái)票了是專(zhuān)票怎么做啊,上個(gè)月做錯(cuò)了吧,是外賬
前倆個(gè)月銀行支付保險(xiǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個(gè)月收到了保險(xiǎn)專(zhuān)票如何調(diào)整賬為正確
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開(kāi)票稅率還是1嗎?不超過(guò)多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶(hù)且是核定征收的。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶(hù)會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開(kāi)寫(xiě)嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開(kāi)票超了30萬(wàn),其中6萬(wàn)的票開(kāi)票了重復(fù)開(kāi)了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷(xiāo)的。現(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開(kāi)票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎?還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票?開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
做負(fù)數(shù),再重新做一個(gè)什么憑證
這個(gè)只是把增值稅對(duì)應(yīng)的部分調(diào)整。
就是說(shuō)沖減金項(xiàng)稅的那部分是嗎
對(duì)就沖減稅金那部分就可以。
哦,我以為全部沖了
全部沖銷(xiāo)也可以,只是比較麻煩,你這么做省事兒一點(diǎn)兒。
我之前是借管理費(fèi)用3000,貸銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費(fèi)用—300,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅300元嗎,是這樣嗎?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是需要在解放的。
那你幫寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300管理費(fèi)用-300
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。