只要你們的賬和實(shí)際的庫存現(xiàn)金是正確的,因?yàn)槟骋还P調(diào)賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是,當(dāng)日的結(jié)存現(xiàn)金為正數(shù)就行。不要過于糾結(jié)
老師,4月份有比賬做錯(cuò)了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師,5月份做了一筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)整,做一比相反的分錄,就導(dǎo)致庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)了,要怎么弄,5月做的分錄是借庫存現(xiàn)金403銀,貸銀行存款403;正確的分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
21年做錯(cuò)一筆分錄,分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,正確的分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,請(qǐng)問如何調(diào)整啊,老師
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
去年做了一個(gè)錯(cuò)誤的分錄:借:庫存商品貸:銀行存款,正確分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,今年怎樣調(diào)賬做分錄
老師年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表有個(gè)期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報(bào)報(bào)完了改一下財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表還用改年報(bào)嗎
請(qǐng)問一下公司的樣品送給客戶是不是要視同銷售,那價(jià)格怎么定?
視頻錄制技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是要按技術(shù)服務(wù)繳納印花稅
發(fā)票要增額申請(qǐng)理由怎么寫好
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得印花稅怎么算
補(bǔ)繳2020年印花稅2萬,怎么做分錄,還能稅前抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師我現(xiàn)在有一筆1120元,支付給個(gè)人的工資,當(dāng)時(shí)我沒在,他們沒有讓那個(gè)人去開票,現(xiàn)在沒有發(fā)票,錢已經(jīng)支付給個(gè)人了。但是審計(jì)必須要發(fā)票。我該怎么解決。我想用500以內(nèi)零星支出,但是金額一次性打給他1120了。我要怎么做才合理?
老師,行政單位根據(jù)電費(fèi)清單先付了當(dāng)月電費(fèi),一周以后收到電費(fèi)發(fā)票,審計(jì)要求我們要走預(yù)付科目,請(qǐng)問是怎么一個(gè)寫分錄法啊?
直播服務(wù)填印花稅先擇技術(shù)合同還是選擇買賣合同合適
老師好,出口退稅成品中涉及一顆材料客戶沒有付款做對(duì)沖,被稅務(wù)局押在手上不給退稅,咋個(gè)解釋?