您好 購買辦公用品開的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣 能開13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人 是應(yīng)該要求對方開專票
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務(wù)局代開是要收幾個(gè)點(diǎn)啊?公司開普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對方是可以抵扣的嗎?
老師好!請問一下購買方是一般納稅人收到電子普通發(fā)票稅率13%如何理解?如果銷售方是小規(guī)模納稅人的話是不是只能開具3%?如果銷售方也是一般納稅人的話就應(yīng)該開具專用發(fā)票嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)開具普通發(fā)票不得開具增值稅專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該看購買方要專票還是普票吧,這個(gè)不管是3個(gè)點(diǎn)還是2個(gè)點(diǎn)的稅始終都是購買方承擔(dān)這個(gè)稅,銷售方代扣代繳啊,購買方是一般納稅人還是會(huì)選擇專票吧,還可以多抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅,是不是?
老師,你好,購買辦公用品開的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣嗎?如果他能開13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人吧,我們是不是應(yīng)該要求對方開專票呢,發(fā)現(xiàn)很多不同地方都是開這種票
老師,公司發(fā)生的各種福利費(fèi)像什么聚餐、游玩這些金額都是很大的,但是每次報(bào)銷給的發(fā)票全部都是電子普通發(fā)票,我是不是可以讓他們?nèi)绻荛_專票盡量讓對方給我們開專票呢,這樣我就能抵扣稅額了,是吧,老師
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
好的,明白
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問