你好;? ? ?貼現手續費要看地方銀行的比例。 各地都不一樣的; 而且各個銀行都可能不一樣的;? ? 比如如果按照月利率計算,則貼現計算公式為:匯票面值-匯票面值×月貼現率×貼現日至匯票到期日的月數;部分銀行是按照天數來計算的,貼現計算公式為:匯票面值-匯票面值×年貼現率×(貼現日-承兌匯票到期日)的天數/360
您好 老師 20萬的工商銀行承兌匯票 下個月才到期 那提前的話手續費是怎么計算
甲公司為一般納稅人,原材料采用實際成本計價核算。2×20年9月10向乙公司購入原材料一批,增值稅專用發票所列的價款為20萬元,增值稅26000元,材料已驗收入資產庫,價稅款約定以銀行承兌匯票辦理結算。甲公司簽發一張面值為226000元、期限為3個月的商業匯票。商業匯票經開戶承兌后交給供貨方,支付銀行承兌匯票手續費為6780元。商業匯票到期甲公司以存款支付票款。要求:根據資料,編制下列會計分錄。(1)購入原材料,材料驗收入庫,價稅款開具銀行承兌匯票付給。(2)以存款支付商業匯票銀行承兌手續費。(3)商業匯票到期,以銀行存款支付票款。
老師,您好 我們在1月份收到一張電子版的銀行承兌匯票10萬元,注明是3月1日到期可以承兌。請問在3月1日前,我們是不是需要提前跟銀行說一聲,請他們到期承兌? 如果是,那么是跟我們自已的對公銀行說,還是客戶的對公銀行說呢?麻煩老師解答下,謝謝!
(2)3月5日,簽發一張面值為120萬元不帶息銀行承兌匯票,期限5個月,向銀行申請承兌,交付0.5%的手續費(3)3月6日,將上述銀行承兌匯票交付已企業,以抵前欠貨款。(4)6月30日計算利息。老師您好,前面幾個我都會。第四個計算利息怎么算?謝謝!
老師好,做大宗商品貿易的,合同簽的都是用銀行承兌匯票結算,偶爾如果用電匯結算的話會扣掉一部分手續費,比如A給B本應支付銀行承兌貨款100萬,用電匯付的話是95萬,這5萬怎么做賬處理了?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊