你好,當月有銷售貨物給對方嗎??
老師,請問當月貨已經發出也收到對方的貨款,但是當月沒有開發票給對方,當月要確認收入嗎?分錄怎么做。
老師,如果收到預收款當月不確認收入可以嗎?等到開票了再確認收入,申報納稅。
老師,當月的貨款沒有收到也沒有開票,要確認當月收入,申報增值稅嗎?還是說可以等收到貨款,或者開票的時候確認?
老師,早上好!我想問一下,我的發票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發票未開,產品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發票已開,貨款也已收入,但是產品未發給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
12月發貨出去需要確認收入嗎?因為當月沒有開具發票。還是等到次月開具發票再確認收入
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是服務,我們是做國際貨運代理服務的
你好,那應當在提供服務的時候確認收入?
如果沒有收到運費,我們可以晚一點開票嗎?增值稅我可以先無票申報
你好,應當根據提供服務情況開具發票,而不是按收款情況來開具發票的?
那當月一定要開發票咯?如果晚開有什么后果?
你好,提供服務的時候開具發票。 晚開,屬于發票開具不及時?
如果當月開出發票的業務當月就要確認收入是嗎?老師,前面說的晚開,不是不開有影響嗎?因為客戶拖運費拖得太久,所以想晚點確認收入
你好,開具了發票就需要確認收入的。 晚開(我知道不是不開),屬于發票開具不及時?
不及時會怎樣?如果問題不大,可以這樣嗎?
你好,需要做到及時開具發票,確認收入才是的
老師,我們的業務有接單日期和離港日期,接單就是業務接單客戶的單子,離港日期就是貨物起飛的日期,我是不是應該按照接單的日期來確認業務?因為接單是業務開始的日期
你好,按離港日期來確認收入?
這樣準確點是嗎?
你好,不是準確點的問題,而是應當就按這個時候來確認收入
老師我們月結客戶都是跨月對賬后再確認收入的,才開票的,這樣又不是當月確認收入了。因為當月不對當月的賬
你好,不管什么時候對賬,都是銷售貨物或者提供服務的時候確認收入
不對賬,開出去的發票有差異怎么辦?隔月紅沖嗎?
你好,按實際交易開具發票,通常不會有差異 有差異就只能做調整了?