你好; 并沒有說具體企業類型的; 《財政部 國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知》(財稅〔2013〕37號)附件3規定,試點納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅. 只要滿足要求就可以的;
請問我公司是高新技術企業,現在有股權轉讓所得能否按15%交所得稅?
公司是一般納稅人,今年所的稅是核定征收,現在公司簽了一份技術轉讓合同,金額200萬,我們是轉讓方,按所得稅法,符合條件的居民企業之間技術轉讓收入免所得稅,請問一下,是核定征收的情況下,這個技術轉讓收入還能辦理免稅嗎?
老師,我公司收到的技術轉讓的發票能進研發費用嗎,請問技術轉讓跟技術開發的區別是什么,是否都可以進委外研發,關于技術轉讓500萬以內免交所得稅的,有什么條件限制嗎,
是不是只有符合高新技術的公司,技術轉讓才能免增值稅跟企業所得稅,一般的公司可以嗎
老師我們公司是做研發的,但是高新技術企業還沒有資格申請也就是我們現在還不是高新企業,那如果我們公司有研發出來的技術,要轉讓的話,可以享受增值稅減免、企業所得稅減免嗎?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
那企業所得稅呢
你好; 企業所得稅的話? ?企業所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業所得稅,是指一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。
就是說不論增值稅還是企業所得稅,不是高新技術企業,只要是技術轉讓就可以享受優惠是嗎
你好;? 是的。 符合要求是可以? 優惠政策的?