你好, 借:預收賬款 貸:應收賬款
審計做底稿,預收賬款在科目余額表里貸方減借方的余額大于報表數,我要怎么調整
會計報表上的應收賬款科目是根據應收賬款的余額和預收賬款的余額來填寫的嗎?比如說2020年12月,應收賬款科目 借方:500元,貸方:600元,余額:貸方100元。預收賬款科目 借方:300元,貸方:200元,余額:借方100元。那么12月份資產負債表上的應收賬款項目應該填500+300=800元,還是:100元
請問一下,預收賬款的貸方余額897.34元,要調整到應收賬款里,要怎么做會計科目
前期收到貨款都在預收科目核算,現在想調整到應收賬款科目 1‘預收賬款借方余額100萬 調到應收賬款分錄怎么做? 2. 預收賬款貸方余額100萬 調到應收賬款分錄怎么做?
前期收到貨款都在預收科目核算,現在想調整到應收賬款科目 1‘預收賬款借方余額100萬 調到應收賬款分錄怎么做? 2. 預收賬款貸方余額100萬 調到應收賬款分錄怎么做
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
謝謝老師
你好,不客氣,祝你 工作愉快!