你好!預(yù)收賬款沒有期初余額嗎?有的話還要考慮期初余額的,考慮后應(yīng)該相等的。如果還不等,需要看看明細(xì)賬,一般按客戶分的,是不是有的客戶期末數(shù)在借方,需要重分類。
審計(jì)做底稿,預(yù)收賬款在科目余額表里貸方減借方的余額大于報(bào)表數(shù),我要怎么調(diào)整
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負(fù)債表重組后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計(jì)算的呢
應(yīng)收賬款科目余額表里借方還有幾分的付數(shù),怎么處理調(diào)整
我想在報(bào)表里面設(shè)置往來科目公式。拿應(yīng)收賬款來說,應(yīng)收等于應(yīng)收借+預(yù)收借。但是這個(gè)借是指借方余額呢還是科目借方余額呢?請(qǐng)大佬解答
請(qǐng)問一下,預(yù)收賬款的貸方余額897.34元,要調(diào)整到應(yīng)收賬款里,要怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,有一家公司 報(bào)工資的時(shí)候 漏報(bào)了幾個(gè)臨時(shí)工的工資 期中有三個(gè)是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個(gè)稅了 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
這個(gè)是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗(yàn)舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請(qǐng)問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào),108投資總額填認(rèn)繳金額還是實(shí)繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計(jì)算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己?jiǎn)T工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個(gè)人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請(qǐng)問老師 個(gè)體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級(jí)財(cái)管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報(bào)考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會(huì)一直有效還是過了今年無論報(bào)考不報(bào)考都會(huì)失效了
微信掃碼加老師開通會(huì)員