同學你好 提示什么呢
一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負數 那我上個月紅沖了八月份發票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負數
請問老師,小規模納稅人,這個月開的發票都是負數,填報增值稅申報表填不了負數怎么辦
請問小規模納稅人,在第三月收到不開票收入,申報小規模納稅表填在了第9、10欄了,那么在第四個月開了發票,在小規模納稅表里怎么填呢?
老師,小規模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規模變成了一般納稅人,請問我這個月報8月份得一般納稅人增值稅申報表怎么填呢?系統帶出來的數據是負數
老師小規模納稅人這個月只開了一筆紅沖的發票,那納稅申報主表22欄是負數,那申報過不去,這個應該怎么填呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
第19欄必須小于等于第9欄
19欄是負數
負數是留抵的 你小規模也沒有呀 只有稅盤服務費需要其他不需要的 你有嗎
是紅沖了一筆發票
所以是負數
提示 第19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額5%并且大于等于第9欄免稅銷售額3%
同學你好 那你開通負數申報就行了
我是開的負數申報但是申報不了,提示過不去啊
負數是要退稅的,這個怎么報
同學你好 這個就是負數申報 小規模這個月不用報增值稅的呀 不都是季報嗎
我們是月報
那提交不了有提示框
同學你好 那你找稅局問問哦 這個負數申報開通了就可以報的