學(xué)員你好,要看你是什么業(yè)務(wù),小規(guī)模也有5%的征收率,你們是什么業(yè)務(wù)
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
老師,人力資源公司,小規(guī)模納稅人采用的是差額征稅,5%的征收率,那我在計算增值稅的時候是把開票金額減去差額部分,剩余的按照5%繳納稅費(fèi)嗎?是否可以享受減免優(yōu)惠政策
這個分錄應(yīng)該怎么寫啊
員工工資薪金個稅申報應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報?
計提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們該怎么做分錄
請問老師浩博電子繳納職工社保單位各個人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時,要怎么寫會計科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業(yè)公司,一個季度銷售額少于30萬,但是有不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)按5%開發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會計分錄呀
沖減多計提的工資的分錄怎么寫
老師,我們公司是政府下屬的一個資產(chǎn)管理公司,租房子給客戶,客戶這個月要求開專票,之前都是開普票的
學(xué)員你好,你們租賃的不動產(chǎn),是5%征收率,不適用1%的,因?yàn)?%是3%征收率才可以
老師,是的,我們是租不動產(chǎn)。那我們按5%征收率繳稅,有什么優(yōu)惠政策嗎???
應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*5%征收率,對嗎
目前沒有什么優(yōu)惠政策,只是月度不超15,季度不超45免稅,免稅不能開專票,對于計算你的理解完全正確,請給個五星好評吧