如果是單獨開紙箱的話,是不可以退稅的。外貿(mào)企業(yè)的退稅要求進項和報關(guān)單上的出口數(shù)量必須一致。
老師你好 我們是純外貿(mào)公司 本來是工廠這邊價格開票含了包裝費用的FOB價格,開票我們?nèi)ネ硕?但是現(xiàn)在我們?nèi)绻埾涫亲约翰少彽脑挘?我們怎么操作呢
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
我們公司是做標識標牌設(shè)計制作安裝的,但是我們安裝工人和設(shè)計師都是是自的員工,工廠也是跟別人合作的,我們?nèi)绻_9個點的工程票出去,就開不了設(shè)計費勞務(wù)費,材料費也開不了,因為沒有購買原材料,是別人的工廠做好成品我們拉去現(xiàn)在安裝。這樣應(yīng)該怎么辦
老師你好,我想問一下,外貿(mào)公司自購原料委托加工廠加工,現(xiàn)在加工廠只給我們開加工發(fā)票,這一筆貨物我們就無法退稅了,這樣的話,我們自購原料與加工費是否都需要做進項轉(zhuǎn)出呢?轉(zhuǎn)出的稅 額是否計入主營業(yè)務(wù)成本里呢?
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發(fā)票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經(jīng)銷商出貨給我們開發(fā)票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權(quán)債務(wù)問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開具。
開發(fā)票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關(guān)單上是照章征稅,稅務(wù)局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發(fā)霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務(wù)處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內(nèi),那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應(yīng)交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應(yīng)收賬款650 貸:主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應(yīng)納稅額嗎
實際的發(fā)生的壞賬損失,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?