你好,正常,你應該根據你入賬的發發那個發票來結轉成本的。
老師,我們公司做方案報價,要保證我們的毛利潤是30%,比如我們的材料成本是225含稅,稅率13%,那我的銷售報價就是225/1.13=不含稅價然后用成本不含稅價/0.7得到我們的不含稅銷售價,如果開票,銷售不含稅價加6到10個點,我這樣算對嗎
老師,我是做內賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
我們是個體工商戶,我們的進項都是買的,比如需要開10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開的銷售單是含稅價格,那成本怎么做??成本的進價是不含稅的,銷售單是含稅的,他們以前是按照成本價格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買進項發票的時候,付了錢的,這個賬目該怎么做??我們是流水賬.
我們公司是一般納稅人的生產型企業,有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發票,有些可能是當時買貨時不要發票,后來又要發票,針對于之前不開票的客戶后來又要發票,我們如果給他收開票的稅點,還有就是我們在供應商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發票不足,也需要進項票,但供應商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發票,收幾個稅點合適,這個怎么算
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
但是我們真實的是送貨單的價格,發票的價格不是真實的價格
但是對于你們公司來說,你們做外賬的話,咱看的就是發票。
老師,我做的是內帳,外賬是代賬公司做的
就這樣的話,您按這個單據來做就可以的。
嗯,你正常按照入庫單的單據來確定就可以。
如果客戶不要發票,成本我算的來,要發票的話,我就是不曉得怎么算原木的成本了
您好,我這樣跟您說啊,他要發票的那種,你是要做外賬的,得根據你的進項發票來去。