同學(xué)你好,會計(jì)分錄:摘要把這個事項(xiàng)寫詳細(xì)。 借:管理費(fèi)用 -510 貸:銀行存款 510
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計(jì)提了600元!本月應(yīng)退給他!②本月接著扣除1月-8月補(bǔ)交的社保費(fèi)用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應(yīng)付職工薪酬?
老師,①上個月一個員工代扣個稅的時候,多計(jì)提了600元!本月應(yīng)退給他!②本月接著扣除1月-8月補(bǔ)交的社保費(fèi)用,一共80多元,銀行支出510元打到他的工資卡里了! 請問這筆分錄怎么走?還需要沖應(yīng)付職工薪酬?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計(jì)提:借,管理費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
一員工去年7月末離職,但是8月養(yǎng)老扣了一直未退回,當(dāng)時因?yàn)?月扣費(fèi)是計(jì)提入賬了的: 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提社保分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 直到2023.01月養(yǎng)老退回公司部分和個人部分回來,請問這個怎么賬務(wù)處理啊,已經(jīng)跨年了。
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計(jì)提的時候分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費(fèi),請問購物卡放哪個科目?
怎么查企業(yè)以前年度報(bào)的匯算清繳
麻煩詳細(xì)點(diǎn)解答一下謝謝
老師1500的授課費(fèi)代扣多少個稅
這兩題內(nèi)容里都帶“同時”二字 不是混合的嗎 收入是分開計(jì)稅還是在一起計(jì)稅
老師,貸款服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
請問一下,老師民間非營利組織凈資產(chǎn)不能低于30,000,可是機(jī)構(gòu)沒有錢,沒有收入,凈資產(chǎn)低于30,000,這個要怎么調(diào)整呢?
老師,銷售一批材料,收取客戶100元運(yùn)費(fèi),80交運(yùn)輸公司,20元差額,這個運(yùn)費(fèi)的分錄該怎么寫,謝謝
某地產(chǎn)公司2021年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)轉(zhuǎn)讓一塊土地使用權(quán),取得收人600萬元,家得該土地使用權(quán)時支付金額400萬元,轉(zhuǎn)讓時發(fā)生相關(guān)費(fèi)用5萬元。(2)簽訂一份寫字樓銷售銅,當(dāng)年收到全部款項(xiàng),共計(jì)20000萬元,該寫字樓經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核可以扣除的項(xiàng)目如下:開成本為5000萬元,繳納的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為3000萬元,利息支出為150萬元(不能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明).相關(guān)稅金為1100萬元,其他費(fèi)用為800萬元,加計(jì)扣除額為1600萬元(當(dāng)政府規(guī)定開發(fā)費(fèi)用的扣除比例為10%)。要求:(1)計(jì)算轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的土地增值稅稅額。(2)計(jì)算銷售寫字樓應(yīng)繳納的土地增值稅稅額。
老師,個體工商戶借錢給企業(yè),可以開具利息發(fā)票嗎?需要繳納哪些稅?
D選項(xiàng)為什么不正確?
同學(xué)你好,會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:銀行存款 如果沒有計(jì)提過510元,那在上面的會計(jì)的基礎(chǔ)上再補(bǔ)一個會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付職工薪酬?
發(fā)工資的時候,我沒有走管理費(fèi)用!應(yīng)交個稅,是自己單獨(dú)的一項(xiàng)!
我這樣可以嗎(′;︵;`)?借應(yīng)交稅費(fèi)——代扣個人所得稅600 (扣1-8月補(bǔ)交社保)貸其他應(yīng)收款個人承擔(dān)89 貸銀行510
老師幫我分析一下看看怎么樣
同學(xué)你好,個稅在工資表里顯示。個稅在計(jì)提工資的時候就要一起計(jì)提,如果你沒有計(jì)提。 會計(jì)分錄?借:管理費(fèi)用??貸:應(yīng)付職工薪酬? 借:應(yīng)付職工薪酬??貸:銀行存款
我不是那樣提的,發(fā)工資的時候,我是工資是工資,代扣個稅是在貸方,單獨(dú),應(yīng)交稅費(fèi),代扣個稅
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)個稅明細(xì)賬有余額,沖抵掉就可以了。 你的會計(jì)分錄是沒有問題的。