你好,你看下所屬期是十月份還是11月份。
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái) 發(fā)票勾選不是在下學(xué)15號(hào)之前都可以嘛 為什么我想申報(bào)10月份的 平臺(tái)上顯示未到申報(bào)期
您好,老師,每月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì),有什么時(shí)間要求嗎?是在15號(hào)電子稅務(wù)局報(bào)稅之前統(tǒng)計(jì)好就可以,還是平時(shí)隨著收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票隨時(shí)勾選統(tǒng)計(jì),還是次月一次統(tǒng)一勾選統(tǒng)計(jì)呢?
在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道是什么原因撤銷勾選了,但是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)已經(jīng)抵扣了銷項(xiàng),這個(gè)怎么處理
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應(yīng)收賬款賬齡分析表模板
老師請(qǐng)問供應(yīng)鏈公司與貿(mào)易公司是同一個(gè)法定代表人,但不是同一個(gè)公司,供應(yīng)鏈租貿(mào)易公司的車,是不是要對(duì)公打款,貿(mào)易公司給我們開發(fā)票,供應(yīng)鏈公司才能抵扣油費(fèi)發(fā)票。因?yàn)楣?yīng)鏈公司沒車才租貿(mào)易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產(chǎn)是286萬 減去截止到3.6的資產(chǎn)是406萬 資產(chǎn)減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤(rùn)是87萬 為啥會(huì)減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)?謝謝!
怎么到電子稅務(wù)局取消辦稅員身份證,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
上面寫的所屬期是11月份。首頁(yè)顯示未申報(bào)。
你好,你是不是你的開票系統(tǒng)已經(jīng)清卡了。
你現(xiàn)在已經(jīng)過了所屬期十月份了。
是的已經(jīng)零申報(bào) 系統(tǒng)也反寫過了 因?yàn)闆]有需要勾選的票 這種情況下 顯示未申報(bào)有妨礙嗎
你好,有關(guān)系的,只要你申報(bào)了它的所屬期,就是下一個(gè)月,你現(xiàn)在沒法再勾選。
那這要怎么辦?
現(xiàn)在沒法抵扣沒法勾選了
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 只是上面寫著未申報(bào)有沒有影響。如果到下月了有進(jìn)項(xiàng)是可以正常勾選抵扣吧
沒有影響的,這種是正確的。
因?yàn)樗乃鶎倨诙家呀?jīng)是11月份,你下個(gè)月才申報(bào)。