您好 去大廳柜面更正匯算清繳申報表
我們之前的會計在去年做賬的時候把差旅費記成了業務招待費,在報匯算清繳的時候發現了,該怎么樣才能把多的調增的調減呢
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調增,我現在想要把之前的招待費所造成的企業所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業務招待費納稅調增了40000,2023年做了補繳企業所得稅用了以前年度損益調整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢?
老師 企業所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業稅 怎么做分錄呢 2024-05-07 16:11 是用所得稅費用 還是以前年度損益調整
老師 企業所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業稅 怎么做分錄呢 2024-05-07 16:11 是用所得稅費用 還是以前年度損益調整
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,你哪里有沒有類似的模板?可以發給我先看一下嗎?
請問您要什么模板
更正匯算清繳的申報表
老師,更正匯算清繳表后,賬務處理應該怎么做呢?借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費__應交企業所得稅
老師是這樣調整嗎?但是現在已經過了匯算清繳的時間了,這樣調整對當期利潤表有影響啊?
這樣寫分錄正確的 對當期利潤表沒有影響啊 是影響的以前年度的