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Q

老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調增,我現在想要把之前的招待費所造成的企業所得稅補繳回來,我該怎么做呢?

2021-11-08 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-08 20:59

您好 去大廳柜面更正匯算清繳申報表

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快賬用戶2083 追問 2021-11-08 21:01

老師,你哪里有沒有類似的模板?可以發給我先看一下嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 21:05

請問您要什么模板

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快賬用戶2083 追問 2021-11-08 21:06

更正匯算清繳的申報表

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快賬用戶2083 追問 2021-11-08 21:19

老師,更正匯算清繳表后,賬務處理應該怎么做呢?借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費__應交企業所得稅

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快賬用戶2083 追問 2021-11-08 21:21

老師是這樣調整嗎?但是現在已經過了匯算清繳的時間了,這樣調整對當期利潤表有影響啊?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 22:01

這樣寫分錄正確的 對當期利潤表沒有影響啊 是影響的以前年度的

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您好 去大廳柜面更正匯算清繳申報表
2021-11-08
你好需要去改之前賬,改到開辦費下面,之后改之后去做匯算清繳,
2021-04-13
你好,這筆以前年度損益調整,需要從2023年的報表期初數調整,如果已經調整報表了,就不用再做調整報表。
2024-04-16
按正確的數據填報就可以了
2020-05-09
同學你好 這個用以前年度損益調整來調增
2021-11-08
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