按正確的數據填報就可以了
我們之前的會計在去年做賬的時候把差旅費記成了業務招待費,在報匯算清繳的時候發現了,該怎么樣才能把多的調增的調減呢
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報表調整了,然后再調整賬的,調到最后離匯算清繳的數字差20143.96元,然后我把一張21年的業務招待費單子金額是30823元調到20年做進去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現在怎么做合適呢老師
老師,我們以前年度的招待費在匯算清繳時沒有調增,我現在想要把之前的招待費所造成的企業所得稅補繳回來,我該怎么做呢?
老師好,請問企業所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。
老師,我去年有筆費用漏計提,在5月去的發票了 我做匯算清繳的時候做費用調增,同時會計賬務5月處理調整以前年度損益 那我報去年的財務報表時,要調整報表,把這筆費用加上去嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
那需要會計上如何調整呢、
不需要調整賬務了,因為都是損益