你好;? ?多繳納的稅費(fèi) 在 已交稅額欄次里面去體現(xiàn)。 你看系統(tǒng)是否自動(dòng)出來了? ?
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
9發(fā)票開錯(cuò)稅率,6個(gè)點(diǎn)的開成了13個(gè)點(diǎn),購貨方已抵扣,10月對方開了紅字發(fā)票信息表,我也已經(jīng)開了紅字發(fā)票并重新開了正確的票,但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅,10月沒開票,我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅,上面只自動(dòng)抵減了增值稅,多交的附加稅要在哪里操作呢
老師請問出庫單財(cái)務(wù)簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個(gè)公司由A和A共同出資設(shè)立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現(xiàn)在A以30萬的價(jià)格將這2%轉(zhuǎn)讓給B,現(xiàn)在B公司要交股權(quán)的印花稅,應(yīng)該是以哪個(gè)金額來交呢?
高新技術(shù)企業(yè)每年要年審嗎?哪個(gè)部門審核?
個(gè)稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒有再申報(bào)2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)
匯算清繳的處理 25年補(bǔ)交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報(bào)銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續(xù)費(fèi),給我們開票了,這個(gè)憑證是啥
改變業(yè)務(wù)性質(zhì),將工資薪金變?yōu)閱T工成立個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得,這算改變業(yè)務(wù)性質(zhì)么
老師我們賣的二手車需要驗(yàn)收單才能入賬嗎?
但是電子稅務(wù)局里面多交的增值稅有留抵稅額,附加稅沒有留抵,
你好 ;? ? 附加稅沒有已交稅費(fèi)欄次嗎 。你本期有沒有發(fā)生繳納附加稅的?? ??
沒有,我10月沒開票,所以本期都是0
你好;? 那你附加稅就是0? ;? 現(xiàn)在不會體現(xiàn)的;? 下個(gè)月有稅的時(shí)候在去看? ?
哦,那意思是,下個(gè)月交附加稅會自動(dòng)抵扣之前多交的是嗎?
你好; 是的。? 正常的話? 我記得你們申報(bào)表是有一個(gè) 已交稅費(fèi) ; 里面會體現(xiàn)。 你看看有這個(gè)欄次么有? ?
老師,是這樣的,能看到圖嗎
這個(gè)是增值稅的,有留底的
這里只顯示了本年累計(jì)的附加稅是這么多
你好 ;? ?你第一個(gè)月里面 已交稅費(fèi)里面 自己去寫下??
好的,就是寫多交了的金額吧
是圖上這個(gè)地方嗎?
是的。 把 多繳納的寫上去 ;是的?
不可以哦,這里顯示這樣的,申報(bào)不了
你增值稅稅額是多少。 先去填寫了 ; 才能自動(dòng)計(jì)算附加稅的金額? ; 后面選擇代碼 減去已交稅費(fèi) ;才是你? ? ? ?要繳納的稅費(fèi)?
還是不可以,比如我上期已交3000,實(shí)際應(yīng)交2000,是多交了1000的,填上去就顯示已交不能大于應(yīng)交
你好 ;? ? ? ?你 應(yīng)交2000元 你就寫2000? ; 你多寫了的話 就會提示這個(gè)?