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9發(fā)票開錯(cuò)稅率,6個(gè)點(diǎn)的開成了13個(gè)點(diǎn),購貨方已抵扣,10月對方開了紅字發(fā)票信息表,我也已經(jīng)開了紅字發(fā)票并重新開了正確的票,但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅,10月沒開票,我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅,上面只自動(dòng)抵減了增值稅,多交的附加稅要在哪里操作呢

2021-11-05 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 12:02

你好;? ?多繳納的稅費(fèi) 在 已交稅額欄次里面去體現(xiàn)。 你看系統(tǒng)是否自動(dòng)出來了? ?

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:13

但是電子稅務(wù)局里面多交的增值稅有留抵稅額,附加稅沒有留抵,

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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:15

你好 ;? ? 附加稅沒有已交稅費(fèi)欄次嗎 。你本期有沒有發(fā)生繳納附加稅的?? ??

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:15

沒有,我10月沒開票,所以本期都是0

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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:17

你好;? 那你附加稅就是0? ;? 現(xiàn)在不會體現(xiàn)的;? 下個(gè)月有稅的時(shí)候在去看? ?

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:18

哦,那意思是,下個(gè)月交附加稅會自動(dòng)抵扣之前多交的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:20

你好; 是的。? 正常的話? 我記得你們申報(bào)表是有一個(gè) 已交稅費(fèi) ; 里面會體現(xiàn)。 你看看有這個(gè)欄次么有? ?

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:56

老師,是這樣的,能看到圖嗎

老師,是這樣的,能看到圖嗎
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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:57

這個(gè)是增值稅的,有留底的

這個(gè)是增值稅的,有留底的
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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 12:58

這里只顯示了本年累計(jì)的附加稅是這么多

這里只顯示了本年累計(jì)的附加稅是這么多
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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:59

你好 ;? ?你第一個(gè)月里面 已交稅費(fèi)里面 自己去寫下??

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 13:03

好的,就是寫多交了的金額吧

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 13:04

是圖上這個(gè)地方嗎?

是圖上這個(gè)地方嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:05

是的。 把 多繳納的寫上去 ;是的?

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 13:18

不可以哦,這里顯示這樣的,申報(bào)不了

不可以哦,這里顯示這樣的,申報(bào)不了
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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:19

你增值稅稅額是多少。 先去填寫了 ; 才能自動(dòng)計(jì)算附加稅的金額? ; 后面選擇代碼 減去已交稅費(fèi) ;才是你? ? ? ?要繳納的稅費(fèi)?

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快賬用戶6594 追問 2021-11-05 13:30

還是不可以,比如我上期已交3000,實(shí)際應(yīng)交2000,是多交了1000的,填上去就顯示已交不能大于應(yīng)交

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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:39

你好 ;? ? ? ?你 應(yīng)交2000元 你就寫2000? ; 你多寫了的話 就會提示這個(gè)?

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您好。上個(gè)月多交了附加稅,那么下個(gè)月就少繳納附加稅
2021-11-05
你好;? ?多繳納的稅費(fèi) 在 已交稅額欄次里面去體現(xiàn)。 你看系統(tǒng)是否自動(dòng)出來了? ?
2021-11-05
你好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票一欄
2021-11-09
你好 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的
2020-11-04
這個(gè)你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
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