您好。上個(gè)月多交了附加稅,那么下個(gè)月就少繳納附加稅
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
9發(fā)票開錯(cuò)稅率,6個(gè)點(diǎn)的開成了13個(gè)點(diǎn),購貨方已抵扣,10月對方開了紅字發(fā)票信息表,我也已經(jīng)開了紅字發(fā)票并重新開了正確的票,但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅,10月沒開票,我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅,上面只自動抵減了增值稅,多交的附加稅要在哪里操作呢
案例4.1如何選擇貨物來源某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計(jì)入債權(quán)投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒有其他雙方補(bǔ)充協(xié)議,請問我們會計(jì)處理暫計(jì)入沖減本金,可以嗎?(可以用實(shí)質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請?jiān)斀?/p>
公司是房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅一直抵扣不了,一直呆在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)說額里,有幾個(gè)專票因用途不可以抵扣,我是需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是怎么辦?
老師,預(yù)售款掛賬上一年多了,怎么平這個(gè)賬,這個(gè)錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機(jī)票開到一張發(fā)票,開的普票,這個(gè)普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購進(jìn)貨物,已支付款項(xiàng)200萬含稅價(jià),他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費(fèi)? 法院還判決了對方支付我們違約金和案件受理費(fèi)和保全費(fèi),計(jì)入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會計(jì)準(zhǔn)則或會計(jì)制度,請問這個(gè)要如何填寫的?咱們好像是小企業(yè)準(zhǔn)則的,但是又不太確定
跨年度的發(fā)票,之前是稅務(wù)局代開的,還能沖紅嗎