您好,那您重新辦理稅務登記
老師,我現在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經營收入等,現在要注銷,核對了之前公司財務做的財務報表里,發現庫存現金是負數,還有一筆20萬的應付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務就做成了應付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現在要調整報表才能去稅務申報注銷,請問我該怎么調整
如果我賬上還有庫存和預收賬款 現在想注銷公司,能注銷嗎?因為合同執行完畢,貨已發,但客戶不付另一半貨款,所以一直沒有給他開票,產生庫存和這部分預收款,兩年了一直掛在賬上。公司實在虧損,現在要注銷,怎么處理這個遺留問題好呢
你好!公司有一個客戶已經破產了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發票過去,所以現在賬面上的應收賬款一直的負數的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調整嗎?還是直接出營業外收入交所得稅就行了??
賬上有一些預收賬款和庫存 ,因為合作中途而廢,所以一直掛賬,現在要注銷公司,如果不給客戶開這筆預收的銷項票,或者注銷的過程中,稅控盤已被上繳,客戶又要求開票,那怎么補開發票?
找樸老師解決問題,由于原舊公司有涉稅問題,都不敢開票給客戶做退稅用了,舊公司要做注銷了,只能去年新注冊一家公司經營,我們是制造背包行業,是供應商,只有一家客戶,每月銷售額600萬左右,對于外賬來講,原舊公司那部分未開進來的材料票,都開給了新公司抵扣使用了,那么,對于內賬,這部分應該怎么做賬呈現才好呢,實際上未開票進來的材料票,在原舊公司已使用生產出產成品了,并出貨給客戶了,貨款也收到了,就是不敢開票,因為開票出去,稅所就有預警,所以,不敢開銷售票,沒有確認收入,一直掛賬處理,所以,注冊了新公司,材料票都開給新公司抵扣使用了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不能稅務局代開嗎?
您好,您可以試下,應當也是可以