同學(xué),你好,給費(fèi)用實(shí)質(zhì)就是傭金之類的,這個(gè)應(yīng)該紅沖沒有問題
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商去年開了發(fā)票給我們,因?yàn)橛行﹩栴}一直沒有付,現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,但是我們已經(jīng)做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?cè)趺崔k呢?
我們單元要搞土增清算,想讓施工單位給開個(gè)發(fā)票我們給他們點(diǎn)稅錢,我們屬于老項(xiàng)目建設(shè)單位給我們開票是3個(gè)點(diǎn)!現(xiàn)在他們跟我們要12個(gè)點(diǎn),他們的意思是他們要6個(gè)點(diǎn)(包括所得稅與增值稅及附加稅)外單位給他們開票也要6個(gè)點(diǎn),我想問一下他們這樣要合理嗎。
老師,我想咨詢一個(gè)問題,就是供應(yīng)商給我們開票是開9個(gè)點(diǎn),有時(shí)候他們會(huì)給我們一些費(fèi)用,我們要開票給他們開6個(gè)點(diǎn)的。。。他們現(xiàn)在不要我們開,而是他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們紅沖9個(gè)點(diǎn),這樣我們有沒有虧呀
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個(gè)稅點(diǎn),這10個(gè)稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請(qǐng)問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
我是想問有沒有虧,因?yàn)槎慄c(diǎn)不一樣
同學(xué),你好,本身沒有可比性,但是要一定說比較,你是六個(gè)開出去,現(xiàn)在九個(gè)沖回來,進(jìn)項(xiàng)沖了,你就少抵扣三個(gè)點(diǎn),
但是他們打款是按含稅打得,是不是稅點(diǎn)就折成錢了
你打款比如是含稅打的,他紅沖也會(huì)含稅紅沖的
是,所以這樣有沒有虧呢
同學(xué),你好,這個(gè)沒有虧的