同學你好 借其他應收款2700 貸銀行存款2700 借銀行2000 貸其他應收款2000
運輸公司在外跑運輸時在加油站加油時,將加油站的護欄損壞包賠,當時司機墊付了2700元,報了保險后給運輸公司對公賬戶打了2000元,這賬得怎么處理?
老師,你好,我們公司規模較小,是一個提供危險品運輸的公司,運費收入都是對公賬戶收取,大多數支付業務都是使用現金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現在自己身上,應該怎樣規避風險
某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,主要業務為生產銷售高檔化妝品和普通護膚品。化妝品適用的消費稅稅率為15%。2021年5月發生的經營業務如下:(1)從某工業企業外購高檔香水精一批,取得增值稅專用發票注明價款為100萬元。當月因管理不善意外遺灑15%(尚未抵扣時就遺灑),其余全部領用,用于生產高檔化妝品。(2)從國外進口一批散裝高檔化妝品(進口關稅稅率40%),關稅完稅價格為150萬元。該企業已在海關繳納了關稅、消費稅和增值稅,并取得了相關的專用繳款書。入關后將該批產品運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費為0.15萬元。(3)領用進口散裝高檔化妝品將其生產加工為成套高檔化妝品,對外銷售,取得不含增值稅銷售額340萬元。(4)銷售普通護膚品10箱給某批發站,收取含稅金額174萬元,由于與該批發站有長期合作關系,另贈送批發站同類普通護膚品品2箱。(5)為迎接三八節,給本企業女員工(100人)每人發放高檔化妝品一套,每套出廠不含稅價為0.018萬元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價15萬元,成本利潤率為5%,該新型高檔香水無同類
某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,主要業務為生產銷售高檔化妝品和普通護膚品。化妝品適用的消費稅稅率為15%。2021年5月發生的經營業務如下:(1)從某工業企業外購高檔香水精一批,取得增值稅專用發票注明價款為100萬元。當月因管理不善意外遺灑15%(尚未抵扣時就遺灑),其余全部領用,用于生產高檔化妝品。(2)從國外進口一批散裝高檔化妝品(進口關稅稅率40%),關稅完稅價格為150萬元。該企業已在海關繳納了關稅、消費稅和增值稅,并取得了相關的專用繳款書。入關后將該批產品運抵企業所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費為0.15萬元。(3)領用進口散裝高檔化妝品將其生產加工為成套高檔化妝品,對外銷售,取得不含增值稅銷售額340萬元。(4)銷售普通護膚品10箱給某批發站,收取含稅金額174萬元,由于與該批發站有長期合作關系,另贈送批發站同類普通護膚品品2箱。(5)為迎接三八節,給本企業女員工(100人)每人發放高檔化妝品一套,每套出廠不含稅價為0.018萬元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價15萬元,成本利潤率為5%,該新型高檔香水無同類
我家是國際貨運代理,2021年給客戶(國外公司)運貨時貨物出現毀損,我公司經客戶授權幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產生了1.6萬元差旅費,還幫墊付15萬處理貨損所產生的必要的包裝物、檢測費等費用,產生的差旅費1.6萬和包裝物等費用15萬已在21年計入我公司的管理費用和成本中,22年保險公司賠付110萬到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬美元,匯率按6.4651,請問我應該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計入營業外收入,還是將21年的產生的成本和費用沖回后,剩余的部分計入營業外收入?這個錄要怎么寫?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
司機個人墊付2700,沒票!還了2000元,卻對公匯過來了
同學你好 那就是上面的分錄