您好,題目中乘以(1+15%)就包含關稅了,除以(1-12%)是把消費稅加入了,消費稅屬于價內稅。這是組價的一部分。最后乘以13%是增值稅稅率
為什么進口的高檔香水精要用關稅完稅價格?關稅?消費稅再算增值稅?這里為什么要加消費稅后算增值稅,而不是直接算增值稅?為什么要加消費稅?
第6題的計算進口環節的增值稅不應該是用(關稅完稅價格+關稅稅額+消費稅稅額)*稅率么?答案給的算式看不懂,請老師給列一下詳細算式
老師,您好,我想問下,這個2,關稅稅率7%,答案是,(120+11+13)乘1.07??0.13,難道不應該是120??1.07??0.13?11??1.07??0.09?13??1.07??0.06嗎貨物增值稅稅率。13,運輸9,保險6嗎
老師,第九問的增值稅答案是不是不對呀?不應該是關稅完稅價格?關稅?消費稅,在乘以增值稅的稅率嗎?
我問一下,這個增值稅的話,為什么是關稅加上完稅價格,然后再乘以那個增值稅的稅率呀,不應該是完稅價格乘嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
請問這個題目應繳納的消費稅怎么算呀?
下面的這個式子對嗎?
您好。您這個式子算消費稅是對的
那我這樣算增值稅也可以嘛?答案是一樣的嗎?
您好,結果應該是一樣的。
沒事了 我明白了,我下面的那個式子重復算稅了
好的,您下面的式子也沒有重復算稅,只是個把式子掰開一步一步算的
啊 這倆個式子算得不一樣呀
您好,兩個式子一模一樣的,結果怎么會不一樣。
一樣的 沒事了 謝謝!
好的,祝您工作生活愉快,如果您對老師回答還滿意,請給老師五星好評請,謝謝