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小規模納稅人,季度45萬內是不交增值稅的。本年第3季度開了發票未超過45萬,借應收款,借應交稅金,貸主營業務收入。分錄是這樣寫的嗎?那么應交稅金那個科目就一起那么掛著嗎?那個稅是不用交的

2021-11-04 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 10:52

同學你好 這個不對 應該是 借應收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:00

那么,貸方應交稅金/應交增值稅減免稅,就一起那樣掛到貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:09

嗯 這樣做 然后季度的時候如果減免了就要做 借應交稅費應交增值稅減免稅 貸營業外收入

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:09

寫錯字了,是一直掛到貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:16

同學你好 不是的 要轉到營業外的

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快賬用戶1166 追問 2021-11-04 11:18

開發票按的是1%,稅務申報的時候又是3%。那我做這個應交稅金的分錄,是寫1%的稅金的金額 ,還是3%的稅金的金額呢?我覺得你好棒,說的讓你很好理解。謝謝你!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 11:28

這個你申報的時候填寫在3%的那欄 然后再填寫減免稅明細表

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同學你好 這個不對 應該是 借應收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅
2021-11-04
嗯嗯,你很棒就是那樣操作的哈
2022-09-16
你好,是的,是這樣的
2022-03-24
你好,你這個分錄做反了,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-08-07
你好; 你們這個是免征的。 借 應交稅金—應交增值稅貸其他收入
2022-01-11
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