您好 借?應(yīng)付賬款-華通汽車 100000 貸:應(yīng)收賬款-華通汽車?100000
老師你好!應(yīng)收賬款/華通汽車 借方余額100000 應(yīng)付賬款/華通汽車 貸方余額100000元,此科目該如何合并?謝謝!
材料采購100000元(借方)材料成本差異1000元(貸方)原材料100000元(借方)生產(chǎn)成本15000元(借方)工程物資30000元(借方)固定姿產(chǎn)5000000元(借方)累計折1日1200000元(貸方)長期待攤費(fèi)用375000元(借方)其中:一年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元(借方)壞賬準(zhǔn)備450000元(貸方應(yīng)收票據(jù))預(yù)付賬款--W公司20000元(貸方)應(yīng)付賬款180000元(貨方)其中:A公司220000(貨方)B公司40000元(借)預(yù)收賬款20000元(貸方)其中:C公司30000元(貸方)D公司10000元(借方)應(yīng)收賬款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(貨方)要求:根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師
材料采購100000元(借方)材料成本差異1000元(貸方)原材料100000元(借方)生產(chǎn)成本15000元(借方)工程物資30000元(借方)固定姿產(chǎn)5000000元(借方)累計折1日1200000元(貸方)長期待攤費(fèi)用375000元(借方)其中:年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元(借方)壞賬準(zhǔn)備450000元(貸方應(yīng)收票據(jù))預(yù)付賬款一-W公司20000元(貸方)應(yīng)付賬款180000元(貨方)其中:A公司220000(貨方)B公司40000元(借)預(yù)收賬款20000元(貸方)其中:C公司30000元(貨方)D公司10000元(借方)應(yīng)收賬款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(貨方)要求:根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師
材料采購100000元(借方)材料成本差異1000元(貸方)原材料100000元(借方)生產(chǎn)成本15000元(借方)工程物資30000元(借方)固定姿產(chǎn)5000000元(借方)累計折1日1200000元(貸方)長期待攤費(fèi)用375000元(借方)其中:年內(nèi)攤銷完204000元應(yīng)收票據(jù)13000000元(借方)壞賬準(zhǔn)備450000元(貸方應(yīng)收票據(jù))預(yù)付賬款一-W公司20000元(貸方)應(yīng)付賬款180000元(貨方)其中:A公司220000(貨方)B公司40000元(借)預(yù)收賬款20000元(貸方)其中:C公司30000元(貨方)D公司10000元(借方)應(yīng)收賬款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(貨方)要求:根據(jù)有關(guān)賬戶余額項(xiàng)列資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)額。謝謝老師
老師 我碰到個問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
老師你好!摘要欄該怎么寫?謝謝!
摘要可以寫合并往來科目