同學你好 這個你得挨個核對明細
您好!這是12366電子稅務局里提醒的:企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額、營業額的,情況說明:我申報的增值稅報表和企業所得稅年報表的金額是相符的,請您指導怎樣寫說明呢?!謝謝!
我去年最后一個季度的企業所得稅 提示企業所得稅申報的營業收入小于增值稅銷售額、營業額 您能告訴我是什么原因嗎
請教老師,因增值稅全年收入數與企業所得稅年報的收入數不一致,稅務局讓按差額將年報調成一致,但我一季度季報時又正常確認了收入,現在這個差額成了多確認的收入,該怎么辦呢
您好,老師。電子稅務提示企業所得稅營業收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業收入是否等于利潤表的營業收入、增值稅申報表銷售額本年累計數字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業收入不是萬元表示嗎?
稅務局核實我們增值稅收入和所得稅收入為什么不一致?差額剛好是增值稅申報表中銷售額。過去一年只有兩筆收人,一筆是主營業務銷售,一筆是固定資產清理,營業外收入,現在不知道問題到底出在哪里?為什么稅局會顯示少技收入
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
剛看到提醒,無從下手。 就得從頭核對增值稅收入?當時我家還是小規模, 有可能是營業外收入的問題? 就您的經驗,可能是哪方面原因
同學你好 有固定資產清理嗎
沒有啊,我模糊記得有營業外收入,并且給營業外收入交增值稅了,因為當時不知道營外收入只交所得稅
有異地施工,基本都是實際收入,沒有未開票收入
營業外收入不交增值稅的
后期知道了, 不知道這次的風險是什么原因,所以請教老師,因為您經驗豐富,可能有的細節我們想不到
,增值稅和所得稅的年累計數,是絕對相等的嗎
同學你好 這個就是你上面說的這個原因