你好,如果是一般納稅人,一般計稅增值稅2%。 附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅0.2%。
老師我問下,我們是小規模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
老師:工程項目在異地,是不是需要預扣預繳增值稅,附加稅,印花稅,所得稅 預扣預繳稅率是多少
老師您好,請問跨區域工程項目,在項目所在地預繳稅有:企業所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業所得稅是按千分之二預交,增值稅按2%預交嗎?印花稅按什么比例預交?
老師,你好我們是建筑工程企業,然后異地經營工程需要預繳增值稅和附加稅,預繳的增值稅在主營稅務機關月底申報納稅的時候是可以抵扣應該繳納的增值稅,那請問老師,異地預繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
建筑項目異地預繳除了增值稅和附加稅,印花稅和所得稅要在項目所在地預繳嗎
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎