同學你好!這個是明細科目呀? 是 借:管理費用-福利費 ? ? ? ?貸:應付職工薪酬-福利費 需要計提的哦
老師,福利費是不需要計提的嗎?年報上管理費用沒得福利費,在應付職工薪酬下才有福利費,那么我們的管理費用(福利費)是要在應付職工薪酬表里填嗎?
職工福利費,跟管理費用里面福利費是一樣的嗎?我們公司一直都是用的管理費用福利費
宿舍樓的物業管理費是不是做管理費用福利費,廠房的物業管理費是不是做管理費用_物業費,福利費的需要先做借應付職工薪酬_福利費貸銀行存款,借管理費用_福利費 貸應付職工薪酬-福利費嗎
公司團拜會餐費是直接 管理費用——福利費 銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等 哪一種是對的,我是直接做的第一種
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現金 借 應付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應付職工薪酬 貸現金
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不是,我的意思是匯算清繳的時候,不是有個職工福利費14%可以扣除嗎
發生的時候直接記的借管理費用福利費,貸現金
是的呀? ? 這個就是計提的意義了 看計提的福利費? ?是否超過工資總額的14%呀? ?? 超過的部分? ?不允許扣除的
做的這個管理費用福利費可以扣除14%嗎
你這樣處理? 不易區分的? ?稅務也行會找麻煩的 而且這樣? ?工資總額? ?也不對啊? ?工資總額? ? 本身含福利費部分的 含與不含? ?計算14%? ? 有差異的
那我們之前一直都是直接做的管理費用福利費,就是不能扣除嗎
這個的話? ?即使能扣除? ? 注意計算方法的 看稅務如何認定了
哦哦,好的謝謝
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝