你好,如果是計提多了就沖減,計提少了就補(bǔ)提
你好,老師,如7月份的工資,8月份開始報稅,申報的工資是預(yù)估的。實際的工資到8月底發(fā)放。發(fā)放時候和計提的工資不一致。通過對賬戶發(fā)工資,和稅局報的不一致。
老師,上月計提工資,本月實際發(fā)放時有的部門計提多了,有的部門計提少了,賬務(wù)怎么處理
請問,發(fā)放工資時,實際發(fā)放比計提時候多,怎么賬務(wù)處理?
上個月工資計提跟本月發(fā)放的實際金額不一致,怎么處理?
老師,計提本月工資和月實際發(fā)放不一致的時候怎么做賬務(wù)處理
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時間的數(shù)據(jù)啊
報關(guān)單上的規(guī)格型號怎么界定 比如:這份進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單的規(guī)格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤為借方,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負(fù)數(shù)的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設(shè)置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里 補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!商品報損怎么做賬
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業(yè)外收入 對不
賬務(wù)處理就反方向把 摘要怎么寫
嗯, 摘要就寫調(diào)整某月某號憑證多計提或者補(bǔ)提工資
老師,你看我這個怎么調(diào)整了,最后是累計的借方余額,不能確定是哪個
借方說明是少提了呀
那我這個直接寫補(bǔ)提9月工資可以不
那我這怎么提,因為不確定幾月份
老師幫忙回復(fù)下呀
查下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬,看是哪個月
查了,是幾個月你多我少的數(shù)據(jù)累計發(fā)生的結(jié)果,麻煩回復(fù)快點(diǎn),幾個小時不回復(fù)
老師都不回復(fù)怎么評價
這樣不回復(fù),就不要接問題