抵扣聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂,你用記賬聯(lián)來做賬。
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對(duì)方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個(gè)月的賬里,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個(gè)月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師,對(duì)方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面嗎再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)后面,再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對(duì)方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對(duì)方嗎?
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬(wàn)外銷開票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬