同學(xué)你好!現(xiàn)在的話? 基本上都是增值稅改革以后購入的固定資產(chǎn)了? 這些都是進(jìn)項稅抵扣過的 所以? ?出售的時候? ? 是按13%的? ?增值稅稅率哦 當(dāng)然? ? 如果是很久以前的固定資產(chǎn)? 當(dāng)時規(guī)定不能抵扣? 這個才是可以簡易計稅的哦
一般納稅人銷售2O18年使用過的固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)怎樣開具增值稅專票,按適用稅率13%?還是按簡易征收3%?
老師一般納稅人清理賣機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)開幾個點的稅率
一般納稅人處理固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)最新增值稅政策
(三)甲公司為增值稅一般納稅人,存貨和機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。甲公司2020年至2021年與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下:
一般納稅人注銷,固定資產(chǎn)清理設(shè)備賣了8千,這部分要交增值稅嗎
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
固定資產(chǎn)的售價能不能和購進(jìn)價格一樣呢 ,對于售價有沒有什么規(guī)定
這個沒有什么規(guī)定的? 自己決定的 但是? ?銷售價格? 明顯低于當(dāng)時的市場價的話? 被稅務(wù)發(fā)現(xiàn)? ?稅務(wù)是有權(quán)核定轉(zhuǎn)讓價格的 按核定后的價格? ? 征收增值稅的