同學(xué)你好 這個需要的 你們計入固定資產(chǎn)折舊
你好我們單位2018購入一臺車,我年終一次攤銷了,每個月照提折舊,年終匯算調(diào)整增加納稅額,現(xiàn)在我們將這臺車賣了,折舊折舊折了一半,開的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,我就是不知道賣我車如何賬務(wù)處理,不知道如何把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,因為有兩年折舊沒有折完,請假然后賬務(wù)處理車的轉(zhuǎn)出謝謝
老師,我單位購買其它公司折舊完畢的固定資產(chǎn)使用?我方還需要預(yù)估年限折舊嗎?如何賬務(wù)處理,謝謝
老師,您好。我公司現(xiàn)采購一批學(xué)生宿舍窗簾,總價50萬元。請問這批窗簾賬務(wù)上如何處理?是放固定資產(chǎn)進行折舊?還是放長期待攤費用攤銷?然后這個折舊或者攤銷的年限怎么劃定?謝謝您。
購入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續(xù)計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發(fā)票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
老師,我們公司固定資產(chǎn)折舊攤完了,預(yù)計凈殘值5%,物品還在使用,我凈殘值要怎么做賬務(wù)處理,謝謝!
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
折舊年限?
全部的賬務(wù)處理是?
這個看是什么固定資產(chǎn)才可以 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 這樣