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【例】某稅務(wù)師事務(wù)所受托對某企業(yè)的納稅情況進行審核,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)賒購一批原材料價值100萬元,雙方合同約定在3個月之后付款,因而尚未取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)自制出庫單上注明價款為100萬元,進項稅額為13萬元。該企業(yè)的賬務(wù)處理為: 借:原材料1000000 應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)130000 貸:應付賬款 1130000 企業(yè)應如何進行調(diào)整?

【例】某稅務(wù)師事務(wù)所受托對某企業(yè)的納稅情況進行審核,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)賒購一批原材料價值100萬元,雙方合同約定在3個月之后付款,因而尚未取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)自制出庫單上注明價款為100萬元,進項稅額為13萬元。該企業(yè)的賬務(wù)處理為:
借:原材料1000000
應交稅費一—應交增值稅(進項稅額)130000
貸:應付賬款 1130000
企業(yè)應如何進行調(diào)整?
2021-10-28 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 12:14

借應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出13000 原材料-暫估100000 貸原材料100000 應交稅費進項稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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