你好,小規(guī)模納稅人預(yù)計(jì)第四季度收入不超30萬(wàn),不需要繳納增值稅,也就不需要繳納附加稅 如果有利潤(rùn),需要計(jì)提所得稅?
你好問(wèn)下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度有30萬(wàn)的普票免稅,我第四個(gè)季度普票開(kāi)了26萬(wàn),專票開(kāi)了4.5萬(wàn),合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)都要交稅,還是說(shuō)26萬(wàn)普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
1、食堂餐飲收入要交哪些稅嗎?2、小規(guī)模納稅人月收入超10萬(wàn),但第四季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅萬(wàn)及其附加稅減免嗎?
小規(guī)模納稅人月未超過(guò)10萬(wàn) 需要計(jì)提附加稅嗎?在還不確定季度超過(guò)了30萬(wàn)沒(méi)有
小規(guī)模納稅人10月停車(chē)費(fèi)開(kāi)專票了27萬(wàn),要計(jì)提哪些稅?預(yù)計(jì)第四季度收入不超30萬(wàn)
2021.第4季度小規(guī)模納稅人如果收入未達(dá)起征點(diǎn)但是有開(kāi)增值稅專用發(fā)票10萬(wàn),10月做賬請(qǐng)問(wèn)需要計(jì)提哪些稅?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
上個(gè)季度的發(fā)票沒(méi)有記憑證,這個(gè)季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問(wèn)下匯算清繳的年報(bào)該怎么調(diào)
對(duì)于客戶的低價(jià)罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問(wèn)下同一個(gè)科目,但是明細(xì)用錯(cuò)了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個(gè)朋友,他是有限責(zé)任公司,他主要是經(jīng)營(yíng)社區(qū)團(tuán)購(gòu),就是個(gè)小賣(mài)部,他平時(shí)賣(mài)東西也不開(kāi)票,而且進(jìn)貨也沒(méi)有票。但是他呢,用那個(gè)支付寶綁那個(gè)公司名字收錢(qián),就有那個(gè)營(yíng)業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個(gè)要是不開(kāi)票不納稅,將來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎?稅務(wù)局會(huì)查他嗎?有事嗎?還是說(shuō)得必須得做無(wú)票收入?
公司每個(gè)月給公司食堂買(mǎi)菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費(fèi)用買(mǎi)菜做飯給公司員工吃,然后買(mǎi)的菜對(duì)方不能提供發(fā)票,這邊費(fèi)用怎么報(bào)銷(xiāo)做賬?可以避稅?
運(yùn)輸公司可以開(kāi):現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費(fèi),要用什么來(lái)支撐這個(gè)事情,是簽個(gè)咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損的話,最早可以彌補(bǔ)到哪一年?
老師關(guān)鍵是開(kāi)的專用發(fā)票啊?
你好,開(kāi)具了專用發(fā)票,需要繳納增值稅 還需要計(jì)提城建稅?
印花稅也要交納啊?
你好,印花稅需要繳納,但是不需要計(jì)提啊?
付印花稅的分錄怎么總?
你好 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021年全部計(jì)提印花稅,今年分錄不變,明年印花稅不計(jì)提可以嗎?
你好,印花稅根本不需要計(jì)提的?
為什么有的稅要計(jì)提有的不要呢?
你好,印花稅根本不需要計(jì)提的? 計(jì)提了,說(shuō)明賬務(wù)處理是錯(cuò)的?
那怎么辦呢?
你好,把之前計(jì)提的分錄紅沖,然后做繳納分錄就是了?