你好多的哪一部分有委托書的,可以沒有問題。
1、收到業主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業務收入-水費 97087.38 ?????? 應交稅費-應交增值稅-應交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業務成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結轉應納稅金差額部分 ?? 借:應交稅費-應交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業務成本 2330.10 (按向業主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業公司收到水費是這樣帳務處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應收款,支付給自來水公司是借:其他應收賬款,貸:銀行
老師,你好,我們公司是外貿企業,采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 結轉成本時 借:主營業務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
請問代收款項,其中有部分是我們自己的收入,多的要轉回給其他公司,這樣做合理嗎? 借:銀行存款 貸:其他應付款 主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費~應交增值稅 然后又借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應收款也是30多萬 怎么把其他應收款調平?還不用交個稅呢?
有誰知道?我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費~應交增值稅,然后借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 其他應收款一直掛著30多萬。其他應收款怎么調平呢?又不用交個人所得稅?
老板那一張5萬多的醫院抬頭個人的發票來報銷怎么入賬
老師,報關單上有出口品牌,那在進貨發票和出口發票上品牌應該寫哪兒啊?
老師您好,我想問下我們老板買了一批筆記本啊,筆啊之類的,入開了發票老板說安促銷品走賬就可以,那我安什么科目入賬呢?辦公費?廣告費?
貼墻磚鋪地磚的人工費,開發票按勞務還是服務開具?
我有一張大額進項專票 是否可以用多少勾選認證多少 剩余的票是否有無期限
小規模納稅人出售自己使用過的車輛,二手車市場開的發票,銷售方寫的我公司名稱,售價4萬,公司這個車還有凈值9萬,保險公司有賠款8萬。二手車市場開出的發票4萬,沒有標注稅費,稅率這些信息,公司要不要繳納增值稅呢,稅率又是多少。
年底的時候給股東分紅 需要附什么資料么 私營企業
工商年報中社保信息里面本期實際繳費金額包含個人繳費的那一部分嗎?
這種異常余額,金蝶里做了張成本調整單后,那掛哪個科目?都是去年產生的。貸方原材料 借方什么?管理費用-其他么?
這題應收股利為什么是3000而不是2000