你好,需要取得發票或者收據的,計入管理費用的
老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現,應收票據底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現,給我們的只有現金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現手續費及具體業務后面沒有協議和附件,只打給領導現金銀行卡了。這種情況下我們應該怎么樣處理
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
老師,請問公司準去旅游,然后預付了費用,后因疫情原因沒去成,旅游公司收取部分手續費,將差價退回了,請問旅游公司收取的部分手續費應該入什么科目,沒有發票和有發票2種帳務處理,謝謝老師
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區也包括了旅游服務等。問題1、我們景區有一部分是農民的耕地,定期還在發放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區內運營項目通過協議包出去,協議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區內銷售的文創產品紀念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師,意思沒有發票就一定要收據是吧,請問是入管理費用下面的哪一明細科目?
沒有發票就一定要收據,計入管理費用的其他