你好!不用的,錢到單位賬戶了嗎?
老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現,應收票據底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現,給我們的只有現金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現手續費及具體業務后面沒有協議和附件,只打給領導現金銀行卡了。這種情況下我們應該怎么樣處理
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數據,往來賬以及現金存款銀行存款,這些數據我要延續之前的做嗎?可是我們現在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業務,所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認繳的,但是有通過個人打了部分資金在運營,我問你了領導,意思是股東應該是一家公司,現在問,如何操作才能體現股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協議,意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的,然后他們之間進行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發票是開給我們的,但是之前的財務用另外一個公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業務,現在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發票對應的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發票抵扣聯原件好像也沒有收到,進項稅也沒有抵扣發票也未入賬。3、簽個第三方代付款協議。可行嗎,代付款協議這個具體怎么做?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
從小銀行貼現的錢是直接打給領導的個人銀行卡了。而且小銀行與我們也沒有合同,
收的是電子承兌正常到我們單位帳戶了。我們也接收了。可是往出付不出去。只能貼現,大行也沒有,只有個人給貼。但是沒有手續 。帳務該怎么處理
你好!那就計入其他應收款里面
老師,那我們那個當中也付了手續費,貼現那個手續費沒有票據應該怎么做賬務處理呀?我們這里并沒收那么多現金。那個現金可以沖減我們領導那個其他應收款嗎?
你好!計入財務費用手續費,只是不可以企業所得稅前抵扣匯算清繳做利潤調增
那也沒有票據當附件啊。正常的業務可以這樣處理嗎?借現金財務費用。貸應收票據, 應收票據下面沒二級科目嗎?因為有出票單位。也有接片單位
你好!電子承兌匯票你沒有打印出來做附件!
電子承兌匯票我有打出來憑證,有附件,只是那個手續費。沒有具體的票據,老師是所有的貼現手續費都不能稅前扣除嗎?
老師你好:這就是單位收的電子承兌匯票,收方我們正常接的時候就寫應收票據貸應收賬款,但是付出的時候是一個小單位,可以用這張電子承兌匯票做附件嗎?然后他這個手續費具體的沒有數額,也沒有票據給我們,我就不知道怎么處理這些業務了, 借:應收票據50貸應收賬款50 借:銀行存款49 財務費用1,貸應收票據50 正常是這樣,但是銀行存款的49萬是打給我們經理個人卡了。手續費1萬也沒有手續票據,我現在是否這樣做賬? 借:其他應收款50貸應收票據50
你好!正規的銀行要給發票,手續費可以扣除,你不是未取得發票嗎
銀行給我們開的只是一個貼現憑證,沒有發票 當小銀行個人那個公司貼現手續費,我自己可不可以手寫票據入進去,但是稅前可以調整不扣除
這個是正規銀行給我們的貼現手續費票據。這個手續費。我們可以稅前扣除嗎?我可以正常走賬嗎
是的,是可以正常走賬,企業所得稅前抵扣的。
老師你好,還得多問一句,出票備書承兌是個人給貼現了(各大銀行都不給兌)沒有票據,怎么樣入賬啊?那個手續費實際上扣除了,我們沒有票據,錢直接打給領導個人了
你好!借其他應收款貸應收票據 手續費可以入賬,但是不可以企業所得稅前抵扣,匯算清繳的時候做利潤調增。
那就是手續費自己可以手寫一張手續票據。但是匯算時做調增對吧。
這樣對嗎?
你好!是的,可以這樣處理的