你好? 符合規定的可以 申請??
老師,申請增值稅退稅有什么條件,有留底是不是就可以申請退稅
老師,什么樣的企業什么條件可以申請增值稅留抵退稅申請
什么是留底退稅,符合什么條件才申請
房地產行業增值稅留抵退稅需滿足什么條件,什么情況下可以申請增值稅留抵退稅
老師,增值稅有留抵額,但是不想退稅額,想留底怎么辦?申報時候出現(符合條件,立即申請留底退稅/暫不申請留底退稅),我選擇暫不申請留底退稅,原因怎么填
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是這么個情況。8月我們銷售一批貨,9月的時候退貨,然后我們開了負數。這個月報9月稅的時候這個沖銷的可以申請退回嗎?因為這個退回金額比較大,我不想留著抵以后的稅
您好,退稅咨詢你稅務局。