你好,是按正數2萬去計算稅金
老師,上個月開錯了一張發票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發票的同時開具正確的藍字發票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍字發票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
是不是開紅字發票,比如我這個月正常開發票開了十萬,開了紅字8萬,我報稅的時候直接按2萬的金額計稅?
是不是開紅字發票,比如我這個月正常開發票開了十萬,開了紅字8萬,我報稅的時候直接按2萬的金額計稅?求如何報增值稅
是不是開紅字發票,比如我這個月正常開發票開了十萬,開了紅字8萬,我報稅的時候直接按2萬的金額計稅?求如何報增值稅
是不是開紅字發票,比如我這個月正常開發票開了十萬,開了紅字8萬,我報稅的時候直接按2萬的金額計稅?求如何報增值稅
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額