你好,如果是做錯(cuò)了要改的
財(cái)務(wù)軟件里的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是3000多和申報(bào)表里的企業(yè)所得稅季報(bào)表里的本年已實(shí)際繳納是1040不一樣 用不用改下利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用呢
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的“所得稅費(fèi)用”在年度納稅申報(bào)表哪里填寫?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
請(qǐng)問老師,申報(bào)季度所得稅時(shí),稅務(wù)局申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中所得稅為500元,做賬沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用500元,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用為0,10月繳納所得稅500元,該怎么弄呢?
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場(chǎng)地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表日,以外幣計(jì)價(jià)的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。老師啥意思能不能舉個(gè)例子
小規(guī)模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動(dòng)產(chǎn)200萬,報(bào)稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動(dòng)產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費(fèi)全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動(dòng)帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額 是在報(bào)表項(xiàng)目中 其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額負(fù)數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個(gè)稅上有沒有優(yōu)惠政策?
老師,請(qǐng)我問一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動(dòng)產(chǎn)收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動(dòng)產(chǎn)征收10萬的稅,那小規(guī)模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費(fèi)都減半嗎?減免表也要填嗎?
半路接帳 初始數(shù)都錄入了 怎么改
怎么才能改成一致
看哪個(gè)數(shù)是正確的,就去更正另一邊錯(cuò)誤的
初始數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了
同學(xué),那你就去更正初始數(shù)據(jù),或者做分錄調(diào)整
分錄調(diào)整怎么做? ?老師
我看下軟件里的所得稅費(fèi)用3000包含上年交納的企業(yè)所得稅2000今年實(shí)際已交納1000
同學(xué),你期初的既然這個(gè)不對(duì),肯定還會(huì)有一個(gè)對(duì)應(yīng)科目也不對(duì),不然你期初不會(huì)平
你要自己去找出之前對(duì)應(yīng)的另一個(gè)科目是什么才能做調(diào)整分錄