您好 不需要的 銷項大于進項 需要繳納增值稅的月份結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不交稅的話需要嗎
老師,印花稅,工會經(jīng)費,每個月都需要計提嘛,增值稅每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?不結(jié)轉(zhuǎn)會如何?
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進項多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師,那我是不是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)?那結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅稅額不管是貸方余額還是借方余額都需要每月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
一般納稅人增值稅是每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完營業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應(yīng)商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
1就是說進項大于銷項的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)是吧,銷項大于進項直接留抵就可以是吧,2如何結(jié)轉(zhuǎn)呢,結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 銷項大于進項需要繳稅這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項
你這個是合并的分錄把,有分開的嗎
兩種情況 各自兩個分錄啊 我沒有合并啊
哦,你那個轉(zhuǎn)出未交增值稅用了一次
這樣也可以,我可能銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)分時候都用一次
這樣寫分錄沒有問題的哈